Orden de Compra. Nº1524-203-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1524-11186-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1524-203-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1524-11186-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1524-11186-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno
Razón Social Servicio de Salud Osorno
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Osorno
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825
Comuna Osorno
Impuesto 1120533,93
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELCO Ingeniería
Razón Social FERNANDO MONTES AMPUERO
R.U.T. 10.921.007-2
Sucursal ELCO Ingeniería
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadAmpliación y Cambio de Techumbre Casino Hospital Rio Negro  $ 5.897.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.897.547 $ 5.897.547
Total Neto $ 5.897.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.120.534
TOTAL OC $ 7.018.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.