Orden de Compra. Nº1524-2080-SE18 "SECCIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1524-2080-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SECCIÓN MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1524-84-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se Adjunta Circular N°34 - A 45 Días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825
Comuna Osorno
Impuesto 132724,31
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA
Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A
R.U.T. 96.962.670-5
Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMantenciones Correctivas, realizadas HIUNDAI H-1 HMSJC. Presupuesto N° 012874. PROVENIENTE DE LICITACION 1524-84-LP17 NOTA: LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS PARA PROCEDER AL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES .Mantenciones Correctivas, realizadas HIUNDAI H-1 HMSJC. Presupuesto N° 012874. PROVENIENTE DE LICITACION 1524-84-LP17 NOTA: LAS ORDENES DE COMPRA DEBEN SER ACEPTADAS PARA PROCEDER AL PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES . $ 698.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.549 $ 698.549
Total Neto $ 698.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.724
TOTAL OC $ 831.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.