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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1524-332-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REAS FEBRERO 2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1524-68-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Osorno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Antonio Matta Nº448 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
538470,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ecosolución S.A. |
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Razón Social |
SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A.
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R.U.T. |
76.095.961-8 |
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Sucursal |
Ecosolución S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121502
| Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos | 3547 | Unidad no definida | Servicio de retiro, transporte y disposición final de residuos peligrosos y biopeligrosos, correspondiente al mes de Febrero 2015.-
Factura Nº 920 | Servicio de retiro, transporte y disposición final de residuos peligrosos y biopeligrosos, correspondiente al mes de Febrero 2015.-
Factura Nº 920 |
$ 799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.834.053
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$ 2.834.053
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Total Neto
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$ 2.834.053
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 538.470
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$ 3.372.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.