Orden de Compra. Nº1524-761-SE13 "Alarma Peulla"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1524-761-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Alarma Peulla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1524-124-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez Nº759
Comuna Osorno
Impuesto 5210,37
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez Nº759
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prosegur Activa
Razón Social PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 76.880.070-7
Sucursal Prosegur Activa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171604
Sistemas de alarma1UnidadAlarma Peulla periodo junio 2013, valor uf 30.06 $22.852,67Renta Mensual, valor uf 30.06 $22.852,67 $ 27.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.423 $ 27.423
Total Neto $ 27.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.210
TOTAL OC $ 32.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.