Orden de Compra. Nº1524-825-CM09 "Programa Hospital de Día"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1524-825-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Programa Hospital de Día
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno
Razón Social Servicio de Salud Osorno
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Osorno
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825
Comuna *
Impuesto 10859,2011
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10 (4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO 243439(4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO ; Código: 12470;Región : X $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2 (18567) CERA NUGGET LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1 lt 20604(18567) CERA NUGGET LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1 lt ; Código: 12529;Región : X $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
47131805
Limpiadores de uso general5 (21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc 23931(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc ; Código: 99521;Región : X $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.975 $ 4.975
10191509
Insecticidas5 (22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 cc 24158(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 cc ; Código: 12502;Región : X $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.905 $ 8.905
47131617
Mopas de polvo2 (24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm 26581(24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm; Código: 87248;Región : X $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.656 $ 3.656
47121701
Bolsas de basura8 (25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 27441(25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 ; Código: 21933;Región : X $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.384 $ 18.384
53102504
Guantes o manoplas5 (25900) GUANTES VIRUTEX GRANDE MULTIUSO GOMA 27937(25900) GUANTES VIRUTEX GRANDE MULTIUSO GOMA; Código: 82657GR;Región : X $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.335 $ 2.335
12141901
Cloro Cl5 (27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: 16145;Región : X $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235 $ 2.235
47131602
Traperos2 (32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 34662(32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 ; Código: 89700;Región : X $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216 $ 1.216
47121701
Bolsas de basura8 (70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO 118832(70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO; Código: 85187;Región : X $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.288 $ 3.288
47131811
Productos de lavandería1 (151413) DETERGENTE OMO 5 Kg. 151419(151413) DETERGENTE OMO 5 Kg. ; Código: 16312;Región : X $ 9.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.077 $ 9.077
Total Neto $ 57.731
Descuento $ 577
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.859
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 68.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.