Orden de Compra. Nº
1524-825-CM09
"
Programa Hospital de Día
"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Osorno
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1524-825-CM09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Programa Hospital de Día
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Osorno
Razón Social
Servicio de Salud Osorno
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Antonio Matta 448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Osorno
R.U.T.
61.607.600-0
Dirección de Facturación
Av. Juan Mackenna N°825
Comuna
*
Impuesto
10859,2011
Dirección de Envío de la Factura
Av. Juan Mackenna N°825
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
10
(4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO 243439
(4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO ; Código: 12470;Región : X
$ 167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.670
$ 1.670
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
(18567) CERA NUGGET LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1 lt 20604
(18567) CERA NUGGET LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1 lt ; Código: 12529;Región : X
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
47131805
Limpiadores de uso general
5
(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc 23931
(21894) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 cc ; Código: 99521;Región : X
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.975
$ 4.975
10191509
Insecticidas
5
(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 cc 24158
(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 cc ; Código: 12502;Región : X
$ 1.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.905
$ 8.905
47131617
Mopas de polvo
2
(24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm 26581
(24544) MOPA DE POLVO FIBRO LIMPIEZA 22 cm; Código: 87248;Región : X
$ 1.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.656
$ 3.656
47121701
Bolsas de basura
8
(25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 27441
(25404) BOLSA SUPERIOR 110 x 120 ; Código: 21933;Región : X
$ 2.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.384
$ 18.384
53102504
Guantes o manoplas
5
(25900) GUANTES VIRUTEX GRANDE MULTIUSO GOMA 27937
(25900) GUANTES VIRUTEX GRANDE MULTIUSO GOMA; Código: 82657GR;Región : X
$ 467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.335
$ 2.335
12141901
Cloro Cl
5
(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 29762
(27725) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc ; Código: 16145;Región : X
$ 447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.235
$ 2.235
47131602
Traperos
2
(32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 34662
(32625) TRAPERO ROMMEL ALGODON PESADO DOBLE CON OJAL 50 x 50 ; Código: 89700;Región : X
$ 608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.216
$ 1.216
47121701
Bolsas de basura
8
(70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO 118832
(70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO; Código: 85187;Región : X
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.288
$ 3.288
47131811
Productos de lavandería
1
(151413) DETERGENTE OMO 5 Kg. 151419
(151413) DETERGENTE OMO 5 Kg. ; Código: 16312;Región : X
$ 9.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.077
$ 9.077
Total Neto
$ 57.731
Descuento
$ 577
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.859
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 68.013
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.