Orden de Compra. Nº1525-22-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1525-22-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Unidad de Compra 3 oriente Nº 1398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00077 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Facturación 3 oriente Nº 1398
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 3 oriente Nº 1398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDADRADIOTAXISINTERNACIONALPEHUENCHELIMITADA
Razón Social SOC DE RADIO TAXIS INTERNACIONAL PEHUENCHE LIMITAD
R.U.T. 77.890.890-5
Sucursal SOCIEDADRADIOTAXISINTERNACIONALPEHUENCHELIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi4997 (1381983 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG VII REGIÓN 1408483(1381983) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG VII REGIÓN; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.640 $ 599.640
Total Neto $ 599.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 599.640

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de transporte se encuentra exento de acuerdo DL 825.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.