Orden de Compra. Nº1525-95-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1525-84-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1525-95-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1525-84-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Talca
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Talca
R.U.T. 60.902.073-3
Dirección de Facturación TRES ORIENTE N 1398 ESQUINA TRES NORTE
Comuna Talca
Impuesto 12331
Dirección de Envío de la Factura TRES ORIENTE N 1398 ESQUINA TRES NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadCOMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO   $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
Total Neto $ 64.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.331
TOTAL OC $ 77.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.