Orden de Compra. Nº
1527-1096-SE10
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INSUMOS VARIOS CELEBRACION DIA OFICIAL ADMINISTRATIVO Y MATRONA EL 31.08.2010
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1527-1096-SE10
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-08-2010
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VARIOS CELEBRACION DIA OFICIAL ADMINISTRATIVO Y MATRONA EL 31.08.2010
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Bío Bío
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T.
61.607.300-1
Dirección de Facturación
R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso
Comuna
Los Angeles
Impuesto
2822,85375
Dirección de Envío de la Factura
R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora de Productos Alimenticios Ex-golo
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EX-GOLO
R.U.T.
77.862.350-1
Sucursal
Comercializadora de Productos Alimenticios Ex-golo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad
NESCAFE 170 GRS.
NESCAFE 170 GRS.
$ 2.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TE 100 BOLSITAS
TE 100 BOLSITAS
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.676
$ 1.676
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
52121602
Servilletas
3
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 846
$ 845
52151502
Platos desechables domésticos
58
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.204
$ 2.193
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
3
Paquete
VASOS DESECHABLES X 25
VASOS DESECHABLES X 25
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 996
$ 996
52151704
Cucharas domésticas
58
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 754
$ 731
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGO NECTAR 1 LT.
JUGO NECTAR 1 LT.
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.290
$ 2.290
Total Neto
$ 14.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.823
TOTAL OC
$ 17.680
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.