Orden de Compra. Nº1527-1096-SE10 "INSUMOS VARIOS CELEBRACION DIA OFICIAL ADMINISTRATIVO Y MATRONA EL 31.08.2010 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1527-1096-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS CELEBRACION DIA OFICIAL ADMINISTRATIVO Y MATRONA EL 31.08.2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 2822,85375
Dirección de Envío de la Factura R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora de Productos Alimenticios Ex-golo
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EX-GOLO
R.U.T. 77.862.350-1
Sucursal Comercializadora de Productos Alimenticios Ex-golo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2UnidadNESCAFE 170 GRS.NESCAFE 170 GRS. $ 2.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE 100 BOLSITASTE 100 BOLSITAS $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676 $ 1.676
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
52121602
Servilletas3UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 846 $ 845
52151502
Platos desechables domésticos58UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.204 $ 2.193
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3PaqueteVASOS DESECHABLES X 25VASOS DESECHABLES X 25 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996 $ 996
52151704
Cucharas domésticas58UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754 $ 731
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO NECTAR 1 LT.JUGO NECTAR 1 LT. $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
Total Neto $ 14.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.823
TOTAL OC $ 17.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.