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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1527-309-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Alojamiento Sr. Esteban Gómez |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Bío Bío |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
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R.U.T. |
61.607.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Ricardo Vicuña Nº 371, Los Angeles |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
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R.U.T. |
61.607.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
6705,8823516 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Las Industrias Nº10445 Módulo A9 Bodecenter |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hotel avellano |
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Razón Social |
EMPRESA HOTELERA JUAN ALBERTO MELO GANGAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.016.422-4 |
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Sucursal |
hotel avellano |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad no definida | Alojamiento Sr. Esteban Gómez, llega el día 30-03-2011 aprox. a las 19:00 hrs y se retira el día 31.03.2011. | Alojamiento Sr. Esteban Gómez, llega el día 30-03-2011 aprox. a las 19:00 hrs y se retira el día 31.03.2011. |
$ 35.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.294
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$ 35.294
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Total Neto
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$ 35.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.706
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$ 42.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.