Orden de Compra. Nº1527-331-SE17 "CS - ARRIENDO SALON ANTUCO, COFFES Y PROYECTOR DÍA 07.04.2017 - 93317"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1527-331-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2017
Nombre de la Orden de Compra CS - ARRIENDO SALON ANTUCO, COFFES Y PROYECTOR DÍA 07.04.2017 - 93317
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1527-90-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Biobío, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20798 correspondiente
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso
Comuna Los Angeles
Impuesto 53580
Dirección de Envío de la Factura Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonesta Hotel Osorno
Razón Social HOTELES DE LOS ANDES S.A.
R.U.T. 76.048.022-3
Sucursal Sonesta Hotel Osorno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1Unidad no definidaARRIENDO SALÓN ANTUCO JORNADA COMPLETA, DÍA 07.04.2017 ARRIENDO SALÓN ANTUCO JORNADA COMPLETA, DÍA 07.04.2017 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
45111609
Proyectores multimedia1Unidad no definidaPROYECTOR DÍA 07.04.2017PROYECTOR DÍA 07.04.2017 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel30UnidadCOFFE BREACK OPCIÓN N° 2 30 COFFES MAÑANA DÍA 07.04.2017COFFE BREACK OPCIÓN N° 2 30 COFFES MAÑANA DÍA 07.04.2017 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel30UnidadCOFFE BREACK OPCIÓN N° 1 30 COFFES TARDE DÍA 07.04.2017COFFE BREACK OPCIÓN N° 1 30 COFFES TARDE DÍA 07.04.2017 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 282.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.580
TOTAL OC $ 335.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.