Orden de Compra. Nº1527-681-SE16 "CONVENIO - ARRIENDO SALON QUILQUE, COFFES, AMPLIF. DATA DIAS 22 Y 23.08.2016 - 84197-84922"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1527-681-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2016
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO - ARRIENDO SALON QUILQUE, COFFES, AMPLIF. DATA DIAS 22 Y 23.08.2016 - 84197-84922
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1527-55-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Biobío, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°20798 correspondiente
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso
Comuna Los Angeles
Impuesto 284050
Dirección de Envío de la Factura Av R.Vicuña 147 Interior Ed Estacionamiento 4ºpiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2016
TítuloDescripción
ASIGNACION DE PRESUPUESTOCOFFES: PAC LOCAL 2016
ARRIENDO SALON, AMPLIFICACION, DATA: PARTICIPACION CIUDADANA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonesta Hotel Osorno
Razón Social HOTELES DE LOS ANDES S.A.
R.U.T. 76.048.022-3
Sucursal Sonesta Hotel Osorno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1Unidad no definidaProyector para Jornada días 22 y 23.08.2016 CON CARGO A FONDOS PARTICIPACION CIUDADANAProyector para Jornada días 22 y 23.08.2016 CON CARGO A FONDOS PARTICIPACION CIUDADANA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
52161510
Equipo de música2Unidad no definidaAmplificación días 22 y 23.08.2016 CON CARGO A FONDOS PARTICIPACION CIUDADANAAmplificación días 22 y 23.08.2016 CON CARGO A FONDOS PARTICIPACION CIUDADANA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90101604
Concesionarios de casino de comida200Unidad no definida100 Coffe opción 3 - Jornada Mañana día 22.08.2016 100 Coffe opción 3 - Jornada Mañana día 23.08.2016 CON CARGO A PAC LOCAL 2016100 Coffe opción 3 - Jornada Mañana día 22.08.2016 100 Coffe opción 3 - Jornada Mañana día 23.08.2016 CON CARGO A PAC LOCAL 2016 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
90101604
Concesionarios de casino de comida200Unidad no definida100 Coffe opción 2 - Jornada Mañana día 22.08.2016 100 Coffe opción 2 - Jornada Mañana día 23.08.2016 CON CARGO A PAC LOCAL 2016100 Coffe opción 2 - Jornada Mañana día 22.08.2016 100 Coffe opción 2 - Jornada Mañana día 23.08.2016 CON CARGO A PAC LOCAL 2016 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
90111601
Centros de conferencias2DíaArriendo Salón Quilque Jornadas días 22 y 23.08.2016. CON CARGO A FONDOS PARTICIPACION CIUDADANA Arriendo Salón Quilque Jornadas días 22 y 23.08.2016. CON CARGO A FONDOS PARTICIPACION CIUDADANA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 1.495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.050
TOTAL OC $ 1.779.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.