Orden de Compra. Nº1527-998-SE13 "Arriendo Salon dia 28-11-2013 Jornadas de Nutrició"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1527-998-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Salon dia 28-11-2013 Jornadas de Nutrició
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1527-43-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Bío Bío
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 4º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura R Vicuña 147 Interior, Ed. Estacionamiento 5º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonesta Hotel Osorno
Razón Social HOTELES DE LOS ANDES S.A.
R.U.T. 76.048.022-3
Sucursal Sonesta Hotel Osorno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadARRIENDO SALON DIA 28-11-2013 ( DESDE LAS 14:00 HRS A LAS 18:00 HRS)ARRIENDO SALON DIA 28-11-2013 ( DESDE LAS 14:00 HRS A LAS 18:00 HRS) $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
90101604
Concesionarios de casino de comida45UnidadCOFFES BREAK ICOFFES BREAK I $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.