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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1532-1253-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
19-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 313 ADICCIONES XXIV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CLIENTE CON DICOM NO ES POSIBLE FINANCIAR SU OC |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Este plazo de pago no excederá los 45 días contados desde la recepción conforme de los Servicios, según lo estipulado en la Ley de presupuesto Nº 20.789 para el año 2018, Partida 16; Glosa 02; Letra e |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
152,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Oceanos Azules |
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Razón Social |
Oceanos Azules Servicios de Consultoría limitada
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R.U.T. |
76.371.153-6 |
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Sucursal |
Oceanos Azules |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-lp14
| | 1 | | (1516985 )LAPTOP ACER E5-573G-31HX UNIDAD 1518986 | (1516985) LAPTOP ACER E5-573G-31HX UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 436,66
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 436,66
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US$ 436,66
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0 2239-7-lp14
| | 1 | | (1329947 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD 1356050 | (1329947) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S31+ UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 366,62
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 366,62
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US$ 366,62
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Total Neto
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US$ 803,28
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 152,62
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 955,90
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.