|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1532-147-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REQ 126 - 1532-10-LQ25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1532-10-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
|
|
R.U.T. |
61.933.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
51214,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| despacho | DESPACHAR DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:30 HRS, VIERNES DE
8:00 A 15:30 HRS EN BODEGA FARMACIA DE CRS UBICADA EN TENIENTE CRUZ 800
PUDAHUEL LA MISMA DIRECCIÓN |
|
|
Proveedor |
Dipromed S.A. - |
|
Razón Social |
DIPROMED S A
|
|
R.U.T. |
86.397.000-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Dipromed S.A. - |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152425
| Resinas de base para dentaduras | 5 | Unidad | CEMENTO PARA BRACKETS METALICOS, JERINGA
| 3M7020208947 Primer Transbond XT Kit Jeringa 712-035 |
$ 53.910,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 269.550
|
$ 269.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 269.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.214
|
|
$ 320.764
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.