Orden de Compra. Nº1532-237-SE22 "REQ 04 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-4-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1532-237-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2022
Nombre de la Orden de Compra REQ 04 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-4-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1532-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días pago no excederá los 45 días contados desde la recepción conforme de los Servicios, según lo estipulado en la Ley de presupuesto Nº 21.289 para el año 2022, Partida 16 del Minsal Glosa 02,letra e
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 1309100
Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR
Razón Social JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR
R.U.T. 12.217.951-6
Sucursal JAVIER ANTONIO ROJAS VIVAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidadservicio de remodelación de oficina de recaudación primer piso, según especificaciones técnicasvalor neto ofertado $ 4.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.000 $ 4.100.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidadservicio de remodelación de oficina de contabilidad, según especificaciones técnicasvalor neto ofertado $ 2.790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.000 $ 2.790.000
Total Neto $ 6.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.309.100
TOTAL OC $ 8.199.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.