Orden de Compra. Nº1532-321-SE22 "REQ 440 - Octubre"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1532-321-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2022
Nombre de la Orden de Compra REQ 440 - Octubre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1532-39-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 495
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 14785,42
Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101584
Gentamicina73PomoPRODUCTOS YA DESPACHADOS EN FACTURA 11637132 REGULARIZACION DE PAGO DE FACTURA GENTAMICINA CREMA TÓPICA 0,1%PRODUCTOS YA DESPACHADOS EN FACTURA 11637132 REGULARIZACION DE PAGO DE FACTURA 199481 GENTAMIC.CR.0,1% 15GR GENERICOS VARIOS $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.818 $ 77.818
Total Neto $ 77.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.785
TOTAL OC $ 92.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.