Orden de Compra. Nº1532-364-SE26 "REQ 249 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1532-364-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra REQ 249 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1532-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 969
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
Comuna
Impuesto 334305
Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho

DIRECCION TENIENTE CRUZ 800, PUDAHUEL. DESPACHAR DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:30 HRS, VIERNES DE 8:00 A 15:30 HRS EN BODEGA FARMACIA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151608
Bandejas o tinas para instrumentos dentales800UnidadBANDEJA DENTAL QUE CONTENGA: 1 SONDA, 1 ESPEJO, 1 PINZA Y 1 BABERO IMPERMEABLE Y ABSORBENTE, DESECHABLE ESTÉRIL 2571000650 KIT PRIMERA CITA BANDEJA DESECH. 5 PIEZAS KREMS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido10UnidadHUINCHA METALICA ABRASIVA, ANCHO 4 MM 2101000894 HUINCHA LIJA AIRON 125 mm. X 4 mm. MAQUIRA X 12 TIRAS $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido10UnidadHUINCHA PARA PULIDO GRANO GRUESO/MEDIO, ANCHO 4 MM OFREZCO 7791000482 HUINCHA LIJA PARA PULIR COMPOSITE 150 u. MAQUIRA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42152428
Resinas de relleno directo60UnidadRESINA FLUIDA TONO A2, EN JERINGA 6701000017 Composite Revolution Formula 2 Flow A2 2gr KERR $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000
42152425
Resinas de base para dentaduras2UnidadMATERIAL DE REBASADO DURO PARA PROTESIS OFREZCO 9501000979 UFI GEL HARD MAT. REBAS. DURO SET COD. 2210 VOCO ALEMAN $ 110.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.600 $ 220.600
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros20UnidadEYECTOR SALIVA TRANSPARENTE CON ALAMBRE FLEXIBLE ENCHAPADO, DESECHABLE 5301000500 EYECTOR DESECHABLE TRANSPARENTE 100 u. 15 cms. LARGO CAB. FIJA ASA ITALIA $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
Total Neto $ 1.759.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.305
TOTAL OC $ 2.093.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.