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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1532-749-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-136-L109 SERVICIOS DE F |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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1532-136-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
11858,455845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEWCOPY LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL NUEVA COPIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.319.960-4 |
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Sucursal |
NEWCOPY LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Fotocopiadoras | 8059 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA.
1.- DEBE INSTALARSE EN DEPENDENCIAS DE crs
2.- PROPORCINAR INSUMOS (TONER)
3.- MANTENCION PERIODICA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO (CADA 15 DÍAS Y/O EN CASO DE PROBLEMAS) MES DE NOVIEMBRE | SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA.
1.- DEBE INSTALARSE EN DEPENDENCIAS DE crs
2.- PROPORCINAR INSUMOS (TONER)
3.- MANTENCION PERIODICA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO (CADA 15 DÍAS Y/O EN CASO DE PROBLEMAS) MES DE NOVIEMBRE |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.472
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$ 62.413
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Total Neto
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$ 62.413
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.858
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$ 74.271
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.