Orden de Compra. Nº1534-11136-SE08 "Compa de papel higiénico 0120908"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos - SII Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1534-11136-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2008
Nombre de la Orden de Compra Compa de papel higiénico 0120908
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR01 (2) Dirección Regional Iquique
Razón Social Servicio de Impuestos Internos - SII Iquique
R.U.T. 60.803.101-4
Dirección de Unidad de Compra Tarapaca 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos - SII Iquique
R.U.T. 60.803.101-4
Dirección de Facturación Tarapaca 470
Comuna Iquique
Impuesto 17660,5
Dirección de Envío de la Factura Tarapaca 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico65Unidad no definida   $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.950 $ 92.950
Total Neto $ 92.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.660
TOTAL OC $ 110.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.