Orden de Compra. Nº1534-11174-SE08 "Compra de recarga freshmatic 1805808"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Impuestos Internos - SII Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1534-11174-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de recarga freshmatic 1805808
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SII DR01 Dirección Regional Iquique
Razón Social Servicio de Impuestos Internos - SII Iquique
R.U.T. 60.803.101-4
Dirección de Unidad de Compra Tarapaca 470
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Impuestos Internos - SII Iquique
R.U.T. 60.803.101-4
Dirección de Facturación Tarapaca 470
Comuna Iquique
Impuesto 17442
Dirección de Envío de la Factura Tarapaca 470
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes17Unidad no definida   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800
Total Neto $ 91.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.442
TOTAL OC $ 109.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.