Orden de Compra. Nº
1535-11282-SE08
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MATERALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Gobernación de Cachapoal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1535-11282-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1535-1-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación de Cachapoal
Razón Social
Gobernación de Cachapoal
R.U.T.
60.511.061-4
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de los Héroes s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobernación de Cachapoal
R.U.T.
60.511.061-4
Dirección de Facturación
Plaza de los Héroes # 415
Comuna
Rancagua
Impuesto
12071,65
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de los Héroes # 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SPS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T.
6.428.991-8
Sucursal
Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121706
Lápices de madera
17
Caja
LAPICES DE COLORES LARGOS
LAPICES DE COLORES LARGOS
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
14111514
Cuadernos o tacos
20
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
CUADERNOS UNIVERSITARIOS
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
14111610
Cartulina
70
Unidad
CARTULINAS COLORES VARIADOS
CARTULINAS COLORES VARIADOS
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
14111525
Papel multiuso
70
Unidad
PLIEGOS DE PAPEL KRAFT
PLIEGOS DE PAPEL KRAFT
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA
CALCULADORA
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
44121618
Tijeras
17
Unidad
TIJERAS
TIJERAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
CARPETAS OFICIO COLOR VERDE
CARPETAS OFICIO COLOR VERDE
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.710
$ 1.710
44121708
Marcadores
17
Unidad
04 DESTACADORES COLOR VERDE 02 DESTACADORES COLOR CELESTE 04 DESTACADORES COLOR ROSADO 02 DESTACADORES COLOR NARANJO 05 DESTACADORES COLOR AMARILLO
04 DESTACADORES COLOR VERDE 02 DESTACADORES COLOR CELESTE 04 DESTACADORES COLOR ROSADO 02 DESTACADORES COLOR NARANJO 05 DESTACADORES COLOR AMARILLO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
44121612
Cuchillos Cartoneros
17
Unidad
CUCHILLOS CARTONEROS
CUCHILLOS CARTONEROS
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.635
$ 2.635
44121701
Lápiz pasta
48
Unidad
LAPICES PASTA BIC AZUL
LAPICES PASTA BIC AZUL
$ 132,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.336
$ 6.336
31201517
Cinta para empaquetar
17
Unidad
SCOTCH DE 500 18 MM
SCOTCH DE 500 18 MM
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.108
$ 2.108
44121716
Rotuladores
34
Unidad
PLUMONES PERMANENTES
PLUMONES PERMANENTES
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.426
$ 6.426
44121802
Líquido corrector
17
Frasco
LIQUIDO CORRECTOR EN FRASCO
LIQUIDO CORRECTOR EN FRASCO
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.780
$ 5.780
Total Neto
$ 63.535
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.072
TOTAL OC
$ 75.607
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.