|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1535-29-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
APORTE EN MEDICAMENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1535-15-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
|
|
R.U.T. |
60.511.061-4 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza de los Héroes # 415 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
8095,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de los Héroes # 415 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-02-2012 |
|
|
|
Proveedor |
SOC MARIO BADY ANICH Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
SOC MARIO BADY ANICH Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.510.510-7 |
|
Sucursal |
SOC MARIO BADY ANICH Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42192602
| Dosificadores de medicamentos y pastillas o acceso | 3 | Unidad no definida | 03 PRED FORTE COLIRIO. 5 ML. | 03 PRED FORTE COLIRIO. 5 ML. |
$ 14.202,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.606
|
$ 42.606
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.606
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.095
|
|
$ 50.701
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.