Orden de Compra. Nº1535-42-SE11 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1535-42-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1535-12-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación de Cachapoal
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
R.U.T. 60.511.061-4
Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE CACHAPOAL
R.U.T. 60.511.061-4
Dirección de Facturación Plaza de los Héroes # 415
Comuna Rancagua
Impuesto 2139,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes # 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2011
TítuloDescripción
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA SPS, CON CARGO A ITEM VINCULACION DE LA DEMANDE DE PRETACIONES SOCIALES CON LA OFERTA PROGRAMATICA.ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA SPS, CON CARGO A ITEM VINCULACION DE LA DEMANDE DE PRETACIONES SOCIALES CON LA OFERTA PROGRAMATICA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother
Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER
R.U.T. 6.428.991-8
Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111511
Papel de escribir1Caja1 CAJA DE OPALINA GOFRADA 200 GRS. CLEAR YELLOY CARTA.1 CAJA DE OPALINA GOFRADA 200 GRS. CLEAR YELLOW CARTA. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
43202101
Cajas de CD2Caja2 CD-R 700 MB/80 MIN. CAJA SLIM IDATA BY IMATION.2 CD-R 700 MB/80 MIN. CAJA SLIM IDATA BY IMATION. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
44122104
Clips para papel2Caja2 CAJAS DE CLIP 33 MM PUNTA REDONDA OFFIX.2 CAJAS DE CLIP 33 MM PUNTA REDONDA OFFIX. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad2 POST IT POP UP AMARILLO 100 HOJAS.2 POST IT POP UP AMARILLO 100 HOJAS. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
44122018
Lengüetas o encartes de archivos2Sobre2 SOBRES DE SEPARADOR DE CARTON DUPLEX OFICIO BANGRAFICA.2 SOBRES DE SEPARADOR DE CARTON DUPLEX OFICIO BANGRAFICA. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 11.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.139
TOTAL OC $ 13.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.