|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1536-11014-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Panel Presentación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
1536-11-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial Tierra del Fuego
|
|
R.U.T. |
60.511.123-8 |
|
Dirección de Facturación |
Mario Zavattaro 525 |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
56091,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mario Zavattaro 525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL LUBAG Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.856.020-6 |
|
Sucursal |
COMERCIAL LUBAG Y CIA. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Panel tipo araña tubos de aluminio anoizado, impresión a color, con focos de luz dicroica. debe incluir maleta o bolso de transporte, medidas de 2,76 x 2,30 mts. | 1 | Unidad | Letreros publicitarios | |
$ 295.220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 295.220
|
$ 295.220
|
|
|
Total Neto
|
$ 295.220
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.092
|
|
$ 351.312
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.