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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1536-179-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1536-87-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
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R.U.T. |
60.511.123-8 |
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Dirección de Facturación |
Mario Zavattaro 525 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
380000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mario Zavattaro 525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA |
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Razón Social |
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
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R.U.T. |
77.942.736-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56121007
| Mesas de acceso público | 2 | Unidad | Adquisición de servicio de confección e instalación mesones de acero inoxidable para el Complejo Fronterizo San Sebastián, debe considerar instalación en terreno. Se adjuntan bases técnicas. LOS TRABAJOS DEBEN REALIZARSE EN EL COMPLEJO FRONTERIZO SAN SEBASTIAN INCLUYE LA INSTALACION. | |
$ 1.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000.000
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$ 2.000.000
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Total Neto
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$ 2.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 380.000
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$ 2.380.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.