Orden de Compra. Nº1536-202-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1536-64-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-202-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1536-64-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 249 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA KOIUSKA
Razón Social PEDRO JAVIER TORRES OYARZO
R.U.T. 8.495.506-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA KOIUSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaCAJA CERAMICA PISO 33 X 33   $ 17.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.731 $ 17.731
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definidaADHESIVO EN POLVO TOPEX  $ 10.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.591 $ 10.591
30152003
Murallas de fibrocemento2PlanchaPLANCHA FIBROCEMENTO 6 MM  $ 71.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.324 $ 142.324
12352310
Siliconas1Unidad no definidaSILICONA ACETICA  $ 7.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.262 $ 7.262
12352310
Siliconas3Unidad no definidaSILICONA MONTAJE  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
30111601
Cemento1BolsaCEMENTO 25 KILOS  $ 7.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.081 $ 7.081
Total Neto $ 198.789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 198.789

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.