|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1536-268-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Prorroga año 2018 servicio aseo Bellavista |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial Tierra del Fuego
|
|
R.U.T. |
60.511.123-8 |
|
Dirección de Facturación |
Mario Zavattaro 525 |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
320910 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mario Zavattaro 525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JAIME DUAMANTE GUINAO |
|
Razón Social |
JAIME RODRIGO DUAMANTE GUINAO
|
|
R.U.T. |
9.463.700-7 |
|
Sucursal |
JAIME DUAMANTE GUINAO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | Proveedor debe facturar en forma mensual meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre año 2018, por un valor mensual de $334.985 IVA incluido |
$ 1.689.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.689.000
|
$ 1.689.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.689.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 320.910
|
|
$ 2.009.910
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.