Orden de Compra. Nº1536-274-SE24 "ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-274-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra Mario Zavattaro 525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 355 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152081383
Razón Social EDUARDO ALBERTO TOLEDO SEPÚLVEDA
R.U.T. 15.208.138-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 152081383
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador15Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTA  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.350 $ 103.350
14111506
Papel para impresora del ordenador12Unidad no definidaRESMA TAMAÑO OFICIO  $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.280 $ 92.280
60121535
Goma de borrar1Unidad no definidaGOMA DE MIGA  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
44121701
Lápiz pasta16Unidad no definidaLAPIZ P/MEDIA ROJO  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
44121701
Lápiz pasta16Unidad no definidaLAPIZ P/MEDIA NEGRO  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
44121701
Lápiz pasta17Unidad no definidaLAPIZ P/MEDIA AZUL  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
Total Neto $ 220.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 220.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.