Orden de Compra. Nº1536-285-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1536-90-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1536-285-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1536-90-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 358 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F
R.U.T. 60.511.123-8
Dirección de Facturación Mario Zavattaro 525
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Mario Zavattaro 525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Taxista
Razón Social GLADIS DEL CARMEN ZÚÑIGA NAHUELQUÉN
R.U.T. 8.410.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Taxista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaTE SUPREMO DE 100 BOLSITAS  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50202304
Jugos y néctar envasados12Unidad no definidaJUGO DE 1.5 LITROS   $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaBUDIN LA CUMBRE 250 GRAMOS  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
50201706
Café4TarroCAFE DE 170 GRAMOS  $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAZUCAR BLANCA GRANULADA X KILO  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS SURTIDAS  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
Total Neto $ 150.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 150.640

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.