Orden de Compra. Nº1540-1013-SE26 "1540-26-LP25 CONVENIO SUMINISTRO MEDICAMENTOS SUERO. STOCK 3 MESES. ABRIL 2026. FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1013-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra 1540-26-LP25 CONVENIO SUMINISTRO MEDICAMENTOS SUERO. STOCK 3 MESES. ABRIL 2026. FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-26-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2156
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVenida ESPAÑA 1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 144576,32
Dirección de Envío de la Factura AVenida ESPAÑA 1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141806
Sodio Na602Unidad218-8427 S.P. SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML MATRAZ BOLSA SOLUCION INYECTABLEXCL011 SODIO CLORURO 0.9% 1000 ML CAJA X 14 BOLSA FREE FLEX. LIBRE DE LATEX Y PVC. REGISTRO ISP F-1344823 $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.928 $ 760.928
Total Neto $ 760.928
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.576
TOTAL OC $ 905.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.