Orden de Compra. Nº1540-1024-SE23 "ADQUISICION DE INSUMOS, BOLSAS DE BASURA, DESDE ID 1540-68-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1024-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS, BOLSAS DE BASURA, DESDE ID 1540-68-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-68-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5406
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 635065,5
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura4500Unidad no definida900-0758 BOLSA AMARILLA 70X90 BOLSAS AMARILLAS 70X90 $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.500 $ 1.003.500
47121701
Bolsas de basura1350Unidad no definida900-0759 BOLSAS AMARILLAS 90X120 BOLSAS AMARILLAS 90X120 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
47121701
Bolsas de basura600Unidad no definida900-0760 BOLSAS ROJAS 70X90 BOLSAS ROJAS 70X90 $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.800 $ 133.800
47121701
Bolsas de basura1260Unidad no definida900-0761 BOLSA ROJA 90X120 BOLSAS ROJAS 90X120 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400
47121701
Bolsas de basura3750Unidad no definida900-0762 BOLSA NEGRA 90X120 BOLSAS NEGRAS 90X120 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
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Bolsas de basura3750Unidad no definida540-0038 BOLSA BASURA MEDIANA 70 X 90 BOLSAS NEGRAS 70X90 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.250 $ 221.250
47121701
Bolsas de basura3000Unidad900-0756 BOLSAS AMARILLAS 50X70 BOLSAS AMARILLAS 50X70 $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
Total Neto $ 3.342.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 635.066
TOTAL OC $ 3.977.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.