Orden de Compra. Nº1540-1057-SE20 "PEDIDO LICITACION 1540-3-LP19 SEPTIEMBRE 2020 PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1057-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2020
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LICITACION 1540-3-LP19 SEPTIEMBRE 2020 PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-3-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2700
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.192 Presupuesto del Sector Publico
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 211204
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca79Unidad no definida510-0081-2 CARNE MOLIDA DE VACUNO PARA PACIENTESCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CARNEOS PARA 24 MESES $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.800 $ 410.800
50111510
Carne de ave o carne fresca96Unidad no definida510-0541-2 POSTA NEGRA PARA PACIENTESCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CARNEOS PARA 24 MESES $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.800 $ 700.800
Total Neto $ 1.111.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.204
TOTAL OC $ 1.322.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.