Orden de Compra. Nº1540-1111-SE18 "PEDIDO 1 LICITACIÓN 1540-106-LE18 PERIODO 2 MESES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1111-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 1 LICITACIÓN 1540-106-LE18 PERIODO 2 MESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-106-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 517 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago a plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.053 Presupuesto del Sector Publico
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 9500
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresos Services
Razón Social ANA MARIBEL DIAZ SOTO
R.U.T. 14.452.423-3
Sucursal Impresos Services
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definida- Material Opalina Color Verde - Tamaño de largo de hoja de carta - Impresa por ambos lados FICHA CONTROL ARO $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales150Unidad no definida- Tamaño de hoja 42 cm. Largo X 27 cm - Doble cara - Papel opalina blanca. - Letras y líneas color azul - Formato de muestra FICHA DE EVALUACIÓN PRE ANESTÉSICA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 50.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.500
TOTAL OC $ 59.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.