|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1540-1149-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1540-658-COT26 PASAJE IDA Y VUELTA, DESDE PUQ - PNT- PUQ, MAYO 2026. CAPACITACION. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-05-2026 |
|
|
|
Proveedor |
BUS-SUR® VIAJES |
|
Razón Social |
TRANSP DE PASAJEROS Y CARGA Y GANADERA AQUILINO SILVA LOBOS Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
76.496.700-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BUS-SUR® VIAJES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 3 | Unidad | SER-033 3 PASAJES IDA Y VUELTA, DESDE PUQ-PNT-PUQ | 3 PASAJES IDA Y VUELTA, DESDE PUQ-PNT-PUQ |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 45.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 45.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.