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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-1160-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-166-LE23 INSUMOS PARA MEDICION DE CLORO Y KIT DUREZA, MAYO 2025, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-166-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
114512,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2025 |
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Proveedor |
Agua Plus Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AGUA PLUS LIMITADA
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R.U.T. |
76.162.771-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Agua Plus Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101506
| Servicios de tratamiento de agua | 6 | Unidad no definida | 900-1550 KIT DE DUREZA | KIT DE DUREZA |
$ 33.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.528
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$ 198.528
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83101506
| Servicios de tratamiento de agua | 5 | Unidad no definida | 900-1551 REACTIVO CLORO TOTAL | REACTIVO CLORO TOTAL |
$ 40.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.085
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$ 202.085
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83101506
| Servicios de tratamiento de agua | 5 | Unidad | 900-1552 REACTIVO CLORO LIBRE | REACTIVO CLORO LIBRE |
$ 40.417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 202.085
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$ 202.085
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Total Neto
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$ 602.698
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.513
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$ 717.211
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.