Orden de Compra. Nº1540-1306-CM19 " ARRIENDO DE VEHÍCULO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1306-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHÍCULO POR EL PERIODO DE 30 DÍAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2472
Usuario SIGFE sbarriav
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 167011
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMSA RENT A CAR LTDA.
Razón Social ARRIENDO Y REPARACION DE VEHICULOS SOCIEDAD DE RES
R.U.T. 76.028.381-9
Sucursal EMSA RENT A CAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos1 (997062 )ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SR EURO V VALOR MENSUAL 1014062(997062) ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 SR EURO V VALOR MENSUAL; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 879.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.005 $ 879.005
Total Neto $ 879.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.011
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.046.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.