Orden de Compra. Nº1540-1342-SE25 "1540-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PABELLÒN "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1342-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PABELLÒN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2755
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 125210
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOSALUD
Razón Social NOVOSALUD SPA
R.U.T. 76.768.780-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi100Unidad no definida347-7003-2 BOLSA MANGA PARA ECOGRAFO 15 X 100-120 CM, CERRADA EN UN EXTREMO, EMPAQUE UNITARIO, ESTERILBOLSA MANGA PARA ECOGRAFO 15 X 100-120 CM, CERRADA EN UN EXTREMO, EMPAQUE UNITARIO, ESTERIL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi200Unidad no definida347-7003-1 BOLSA PARA MANGA LAPAROSCOPIA 250X15 CM ESTERILBOLSA PARA MANGA LAPAROSCOPIA 250X15 CM ESTERIL $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
42272219
Filtros o intercambiadores de humedad o calor del 250Unidad no definida1900-1371 FILTRO BACTERIOLOGICO/VIRAL DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIAFILTRO BACTERIOLOGICO/VIRAL DESECHABLE PARA MAQUINA DE ANESTESIA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42312008
Quita grapas o quita grampas médicas100Unidad no definida340-4863-1 REMOVEDOR DE GRAPAS DESECHABLE, TIPO PRECISE 3MREMOVEDOR DE GRAPAS DESECHABLE, TIPO PRECISE 3M $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
Total Neto $ 659.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.210
TOTAL OC $ 784.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.