Orden de Compra. Nº
1540-1491-SE26
"
1540-180-LE25 CONV. DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, JULIO 2026, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION Y NUTRICION.
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1540-1491-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
1540-180-LE25 CONV. DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, JULIO 2026, FUNCIONARIOS. ALIMENTACION Y NUTRICION.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1540-180-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Facturación
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
110656
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA AUDITA
Razón Social
CAROLINA AUDITA HENRÍQUEZ SALDIVIA
R.U.T.
15.309.433-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
40
Unidad no definida
510-0621 YOGURT BATIDO LIGHT 1 LT
YOGURT BATIDO LIGHT 1 LT
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
50131801
Queso natural
30
Unidad no definida
510-0569-1 QUESO LAMINADO
QUESO LAMINADO
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.000
$ 156.000
50131801
Queso natural
6
Unidad no definida
510-0560 QUESILLO
QUESILLO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
50171903
Aceitunas
8
Unidad no definida
510-0011 ACEITUNAS SIN CAROZO
ACEITUNAS SIN CAROZO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.200
$ 23.200
50111510
Carne de ave o carne fresca
10
Unidad no definida
510-0228 JAMON DE PAVO
JAMON DE PAVO
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad no definida
510-0153 CREMA DE LECHE
CREMA DE LECHE
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
7
Unidad no definida
500-0713 PASAS
PASAS RUBIAS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
64
Unidad no definida
500-0600 MANTEQUILLA CON SAL
MANTEQUILLA CON SAL
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.800
$ 204.800
Total Neto
$ 582.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.656
TOTAL OC
$ 693.056
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.