Orden de Compra. Nº1540-1512-SE25 "1540-103-LQ24, CONV SUM BAJADA DE BOMBA CON EQUIPOS A COMODATO, STOCK 2 MESES, JULIO 2025. FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1512-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-103-LQ24, CONV SUM BAJADA DE BOMBA CON EQUIPOS A COMODATO, STOCK 2 MESES, JULIO 2025. FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-103-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3192
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 1802625
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oneway Spa
Razón Social ONEWAY SPA
R.U.T. 76.602.583-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oneway Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42222008
Kits o accesorios de bombas de infusión5000Unidad no definida225-5826 BAJADA DE BOMBA DE INFUSION, TIPO INTRAFIXBAJADA DE BOMBA DE INFUSION, TIPO INTRAFIX $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250.000 $ 8.250.000
42222008
Kits o accesorios de bombas de infusión250Unidad no definida225-0267 BAJADA DE BOMBA DE INFUSION PARA SOLUCIONES FOTOSENSIBLESBAJADA DE BOMBA DE INFUSION PARA SOLUCIONES FOTOSENSIBLES $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.500 $ 1.237.500
Total Neto $ 9.487.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.802.625
TOTAL OC $ 11.290.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.