Orden de Compra. Nº
1540-1552-SE21
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PRODUCTOS CONGELADOS 1540-114-LE21 SEPTIEMBRE 2021, PACIENTES
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1540-1552-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS CONGELADOS 1540-114-LE21 SEPTIEMBRE 2021, PACIENTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1540-114-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4416
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico Año
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T.
61.607.904-2
Dirección de Facturación
Puerto natales Avenida España 1650
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
353856
Dirección de Envío de la Factura
Puerto natales Avenida España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA AUDITA
Razón Social
CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T.
15.309.433-0
Sucursal
CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101539
Verduras congeladas
72
Unidad no definida
510-0080-1 CARNE MOLIDA DE PAVO PARA PACIENTES
Se realiza la presente oferta, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regulan el presente proceso de licitación
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.000
$ 324.000
50101539
Verduras congeladas
90
Unidad no definida
510-0442-3 PECHUGA DESHUESADA DE PAVO EN MALLA PARA PACIENTES
Se realiza la presente oferta, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regulan el presente proceso de licitación
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 423.000
$ 423.000
50101539
Verduras congeladas
126
Unidad no definida
510-0440-1 PECHUGA DE AVE S/HUESO PARA PACIENTES
Se realiza la presente oferta, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regulan el presente proceso de licitación
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 491.400
$ 491.400
50101539
Verduras congeladas
112
Unidad no definida
510-0521-1 POROTOS VERDES CONGELADO CORTE FRANCÉS PARA PACIENTES
Se realiza la presente oferta, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regulan el presente proceso de licitación
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
50101539
Verduras congeladas
50
Unidad no definida
510-0331-1 MERLUZA PARA PACIENTES
Se realiza la presente oferta, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las respectivas Bases Administrativas y Bases Técnicas, que regulan el presente proceso de licitación
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
Total Neto
$ 1.862.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 353.856
TOTAL OC
$ 2.216.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.