Orden de Compra. Nº1540-1577-SE25 "1540-58-LP24 CONVENIO DE SUMINISTROS INSUMO DE LABORATORIO, JULIO 2025, PERIODO 2 MESES , LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1577-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-07-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-58-LP24 CONVENIO DE SUMINISTROS INSUMO DE LABORATORIO, JULIO 2025, PERIODO 2 MESES , LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-58-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3320
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 608000
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de laboratorio400Unidad no definida502-0626 TARJETAS Gel PARA DETERMINACION DE ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, RH(D) Y GRUPO SERICOTARJETA DE GEL PARA DETERMINACIÓN DE LOS ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, RH (D) Y DETERMINACIÓN DE GRUPO SERICO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000
30201902
Unidades de laboratorio50Unidad no definida502-0627 TARJETAS Gel PARA PRUEBAS COOMBS INDIRECTO Y DIRECTO TARJETAS GEL PARA PRUEBA DE COOMBS INDIRECTO Y DIRECTO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30201902
Unidades de laboratorio100Unidad no definida502-0628 TARJETAS Gel PARA DETERMINACION DE ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, RH(D) Y PRUEBA COOMBS EN RECIEN NACIDO TARJETAS GEL PARA DETERMINACIÓN DE LOS ANTIGENOS DEL SISTEMA ABO, RH (D) Y PRUEBA COOMBS EN RECIEN NACIDO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
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Unidades de laboratorio50Unidad no definida900-1130 TARJETAS GEL PARA DETERMINACIONES DE LOS ANTIGENOS DE LOS SISTEMAS RH (D, C ,E, C, E, CW) Y KELL TAREJTAS GEL PARA DETERMINACIONES DE LOS ANTÍGENOS DE LOS SISTEMAS RH (D, C, E, c, e, Cw) y KELL $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
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Unidades de laboratorio10Unidad no definida502-0629 SOLUCION PARA PREPARAR SUSPENSIONES DE HEMATIES UTILIZADAS EN TECNICA EN GEL SOLUCIÓN PARA PREPARAR SUSPENSIONES DE HEMATIES UTILIZADAS EN TECNICAS EN GEL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
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Unidades de laboratorio1Unidad no definidaSUERO COOMBSSUERO COOMBS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Unidades de laboratorio1Unidad no definida502-0625 ANTISUERO MONOCLONAL ANTI D PARA TECNICA DU ANTISUERO MONOCLONAL ANTI D PARA TECNICA DU $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 3.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 608.000
TOTAL OC $ 3.808.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.