Orden de Compra. Nº1540-169-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-37-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-169-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1540-37-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-37-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto N° 537
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 537
Comuna Puerto Natales
Impuesto 1270466,73
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 537
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora de Equipos para Tratamiento de Ag
Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AG
R.U.T. 76.154.861-1
Sucursal Comercializadora de Equipos para Tratamiento de Ag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161631
Sistemas de purificación de agua de la unidad de hemodiálisis1UnidadMANTENCIÓN PREVENTIVA Y SANITIZACIÓN PLANTA DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA PARA UNIDAD DE DIALISIS DEL HOSPITAL “DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” DE PUERTO NATALES.mantención preventiva, sanitización y cambio de cargas equipos.- $ 6.686.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.686.667 $ 6.686.667
Total Neto $ 6.686.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.270.467
TOTAL OC $ 7.957.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.