Orden de Compra. Nº1540-1770-SE19 "PRODUCTOS CONGELADOS 1540-49-LQ19, PACIENTES DICIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1770-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS CONGELADOS 1540-49-LQ19, PACIENTES DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-49-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3235
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, y según Ley de Nº 21.125 Presupuesto del Sector Public
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 216932,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA AUDITA
Razón Social CAROLINA AUDITA HENRIQUEZ SALDIVIA
R.U.T. 15.309.433-0
Sucursal CAROLINA AUDITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas96Unidad no definida510-0520-1 POROTOS VERDES FRIGORIZADO CORTE FRANCÉS PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, POR 24 MESES $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400
50111511
Carne de ave o carne congelada54Unidad no definida510-0080-1 CARNE MOLIDA DE PAVO PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, POR 24 MESES $ 3.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.550 $ 179.550
50111511
Carne de ave o carne congelada126Unidad no definida510-0440-1 PECHUGA DE AVE S/HUESO PARA PACIENTES CONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, POR 24 MESES $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.200 $ 466.200
50111511
Carne de ave o carne congelada70Unidad no definida510-0442-1 PECHUGA DE PAVO S/HUESO PARA PACIENTESCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, POR 24 MESES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15Unidad no definida 510-0226-1 JAMON PLANCHADO DE PAVO EN DISPLAY DE 200-400 GRSCONVENIO SUMINISTRO PRODUCTOS CONGELADOS, POR 24 MESES $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 1.141.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.932
TOTAL OC $ 1.358.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.