Orden de Compra. Nº1540-1780-SE24 "1540-58-LP24 CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE LABORATORIO, JULIO 2024, PERIODO 3 MESES."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1780-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-58-LP24 CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS DE LABORATORIO, JULIO 2024, PERIODO 3 MESES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-58-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3812
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de laboratorio1Unidad no definidaUMT-INM-DACI CELULAS PANEL I Y II CELULAS PANEL I Y II $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaUMT-INM-CCG CONTROL CALIDAD TARJETAS GEL CONTROL DE CALIDAD ABO-RH $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaUMT-INM-CCRH CONTROL TARJETAS RH CONTROL DE CALIDAD RH $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaUMT-INM-CCC CONTROL CALIDAD COOMBS CONTROL CALIDAD COOMBS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadUMT-INM-PAB CELULAS PARA GRUPO REVERSO A Y B REACTIVO PARA DETERMINACION DE GRUPO SERICO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.