Orden de Compra. Nº1540-1895-SE21 "CONVENIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS DESDE ID 1540-111-LQ21, NOVIEMBRE PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-1895-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2021
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS DESDE ID 1540-111-LQ21, NOVIEMBRE PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-111-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4470
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 152807,5
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social INVERSIONES ZONA SUR LIMITADA
R.U.T. 76.673.739-0
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Verduras congeladas35Unidad no definida510-0442-3 PECHUGA DESHUESADA DE PAVO EN MALLA PARA PACIENTES Convenio de suministro de productos congelados, linea N°1 segun anexo N°6 con equipo a comodato $ 5.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.010 $ 192.010
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Verduras congeladas72Unidad no definidaPECHUGA DESHUESADA DE POLLOConvenio de suministro de productos congelados, linea N°1 segun anexo N°6 con equipo a comodato $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.640 $ 332.640
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Verduras congeladas48Unidad no definida510-0521-1 POROTOS VERDES CONGELADO CORTE FRANCÉS PARA PACIENTES Convenio de suministro de productos congelados, linea N°1 segun anexo N°6 con equipo a comodato $ 2.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.944 $ 100.944
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Verduras congeladas32Unidad no definida510-0080-1 CARNE MOLIDA DE PAVO PARA PACIENTES Convenio de suministro de productos congelados, linea N°1 segun anexo N°6 con equipo a comodato $ 5.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.656 $ 178.656
Total Neto $ 804.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.808
TOTAL OC $ 957.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.