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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-2091-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK 1540-810-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
pago en un plazo que no podrá exceder 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada, Plazo previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 3430.08.2011, del Ministerio de Hacienda, según Ley Nº 21.289 Presupuesto del Sector Publico |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
54286,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2021 |
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Proveedor |
Sweet Parker |
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Razón Social |
EDILIA CARMEN ZITA VASQUEZ PARKER
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R.U.T. |
8.497.501-K |
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Sucursal |
Sweet Parker |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 40 | Unidad | COLACIONES PARA FUNCIONARIOS DEL HOPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS DE PUERTO NATALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO | COLACIONES PARA FUNCIONARIOS DEL HOPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS DE PUERTO NATALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 285.720
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$ 285.720
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Total Neto
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$ 285.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.287
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$ 340.007
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.