Orden de Compra. Nº1540-2208-SE22 "CONVENIO DE SUMINISTRO DETERGENTES ID 1540-46-LE21, DICIEMBRE 2022, PERIODO 3 MESES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-2208-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO DETERGENTES ID 1540-46-LE21, DICIEMBRE 2022, PERIODO 3 MESES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-46-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5829 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
Comuna Puerto Natales
Impuesto 673626
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Productos de lavandería30Unidad no definida570-0400 REMOVEDOR DE MANCHAS LAUNDRY SOLUTION SPOOTINGREMOVEDOR DE MANCHAS GRASAS DE ORIGEN PROTEICO $ 36.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.900 $ 1.080.900
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Productos de lavandería30Unidad570-0100 BLANQUEADOR EXTREME OXIGEN BLEACHBLANQUEADOR EN BASE DE OXIGENO ACTIVO FORMATO DE 10 LTS $ 23.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.600 $ 711.600
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Productos de lavandería30Unidad570-0619 LAUNDRI LIQUID DETERGENT DETERGENTE ENZIMATICO NEUTRO, FORMATO 10 LTS $ 40.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226.400 $ 1.226.400
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Productos de lavandería30Unidad570-0620 LAUNDRI LIQUID SOFT SUAVIZANTE PARA TODO TIPO DE TEXTILES, FORMATO 10 LTS $ 17.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
Total Neto $ 3.545.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 673.626
TOTAL OC $ 4.219.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.