Orden de Compra. Nº1540-2213-SE24 "1540-3-LQ24. CONV SUM DE JABONES ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES. OCTUBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-2213-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-3-LQ24. CONV SUM DE JABONES ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES. OCTUBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-3-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5066
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 246070,9
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona300Unidad no definida211-0298 ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO DE 70°, EMPAQUE UNITARIO RÍGIDO CON TAPA ROSCA EXTERNA Y GOTARIO/DOSIFICADOR INTERIOR DE 1000 ML APROX.ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO DE 70°, EMPAQUE UNITARIO RÍGIDO CON TAPA ROSCA EXTERNA Y GOTARIO/DOSIFICADOR INTERIOR DE 1000 ML APROX. $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.600 $ 714.600
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona504Unidad no definida244-0916 ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO DE 70°, EMPAQUE UNITARIO RÍGIDO CON TAPA ROSCA EXTERNA Y GOTARIO/DOSIFICADOR INTERIOR DE 250 ML APROX.ALCOHOL ETÍLICO DESNATURALIZADO DE 70°, EMPAQUE UNITARIO RÍGIDO CON TAPA ROSCA EXTERNA Y GOTARIO/DOSIFICADOR INTERIOR DE 250 ML APROX. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.360 $ 549.360
51131910
Polividona o povidona35Unidad no definida217-6902 SOLUCIÓN CON POVIDONA YODADA AL 10% PARA USO TÓPICO, LIBRE DE ALCOHOL, EMPAQUE RÍGIDO UNITARIO CON TAPA ROSCA EXTERNA Y GOTARIO/DOSIFICADOR INTERIOR DE 30ML APROX.SOLUCIÓN CON POVIDONA YODADA AL 10% PARA USO TÓPICO, LIBRE DE ALCOHOL, EMPAQUE RÍGIDO UNITARIO CON TAPA ROSCA EXTERNA Y GOTARIO/DOSIFICADOR INTERIOR DE 30ML APROX. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.150 $ 31.150
Total Neto $ 1.295.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.071
TOTAL OC $ 1.541.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.