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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-2445-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-1523-COT24. COMPRA DE INSUMOS CLINICOS, NOVIEMBRE 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
299440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2024 |
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Proveedor |
IMPLEMED LTDA. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA
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R.U.T. |
79.921.850-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPLEMED LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 200 | Unidad | CONTENEDOR CORTOPUNZANTE DESECHABLE PLASTICO AMARILLO 3 LT | CONTENEDOR CORTOPUNZANTE DESECHABLE PLASTICO AMARILLO 3 LT |
$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 778.000
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$ 778.000
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 200 | Unidad | CONTENEDOR CORTOPUNZANTE 5 LT PLASTICO AMARILLO | CONTENEDOR CORTOPUNZANTE 5 LT PLASTICO AMARILLO |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.000
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$ 798.000
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Total Neto
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$ 1.576.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 299.440
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$ 1.875.440
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.