Orden de Compra. Nº1540-2542-SE24 "1540-97-LE24 CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, DICIEMBRE 2024, PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-2542-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 1540-97-LE24 CONVENIO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE ROTISERIA, DICIEMBRE 2024, PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-97-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6510
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 20402,58
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IZS Ltda.
Razón Social IZS SERVICIOS Y LOGISTICA LIMITADA
R.U.T. 76.673.739-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IZS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos80Unidad no definida510-0621-2 YOGURT BATIDO LIGHT 125 GRS.YOGURT BATIDO LIGHT 125 GRS. $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definida500-0590-1 MANJARMANJAR $ 4.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.772
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definida510-0560-1 QUESILLOQUESILLO $ 2.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.570 $ 23.570
93131608
Servicios de suministro de alimentos30Unidad no definida510-0228-1 JAMON DE PAVOJAMON DE PAVO $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.640 $ 50.640
Total Neto $ 107.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.403
TOTAL OC $ 127.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.